Добрый день!
в связи с некорректным ведением, возникли курсовые разницы, тянутся с прошлых периодов. Какой операцией можно списать излишне начисленную курсовую разницу, чтобы не лезть глубоко.
платим много авансовых, и остаточных платежей, отгружает поставщик после 100% оплаты. много документов поступлений. Один договор- взаиморасчеты по договорам. Оплата в рублях по курсу ЦБ.
подвязать оплату к конкретному поступлению не получается(их даже в перечне документов не отображается). Заказов поставщику нет.
как правильно сделать в комплексной?